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TabularUnified regente:manuales:anticipos_a_proveedores
v9 v10 55 55 }}} 56 56 57 {{{ 58 #!div class="important" style="border: 1pt solid; text-align: center" 59 Hasta acá son los pasos básicos para generar un anticipo.[[BR]] 60 Se entrega el comprobante de anticipo, los valores y (eventualmente) el certificado de retención,[[BR]]se solicita al proveedor que firme una copia del comprobante de anticipo y la actividad está finalizada.[[BR]] 61 A continuación se describen las tareas a realizar más adelante, cuando en los próximos días se reciban facturas del proveedor 62 a quien se le hizo el anticipo. 63 }}} 64 65 57 66 == Compensación de anticipos de proveedor == 58 67 Una vez hecho el anticipo, el mismo queda devengado en la cuenta del proveedor. Seguramente en el futuro se recibirán uno o más comprobantes de ese proveedor. Esos comprobantes también se van a devengar en la cuenta corriente del proveedor (cargándolos en la [wiki:regente:manuales:comprobantes_proveedor carga de comprobantes]). Al devengarse los comprobantes, el saldo se va a ir ajustando al saldo real.