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regente:manuales:cheques_rechazados_y_cambios
v6 v7 40 40 [[Image(rech06.jpg)]] 41 41 }}} 42 * Siete42 * De estar relacionado el valor a un cliente, en la caja [wiki:regente:manuales:cajeros caja], invocando al cliente (en este ejemplo al cliente 1000003 JUAN PEREZ) surge como deuda el monto devengado como nota de débito y es la oportunidad para recibir valores de reemplazo. Si transcurren los días y el cliente no cancela esa deuda, la misma será procesada por los típicos circuitos de gestión de deuda de la organización, ya que se trata de una deuda común con vencimiento al día de la recuperación del cheque. 43 43 {{{ 44 44 #!div style="text-align: left" 45 45 [[Image(rech07.jpg)]] 46 46 }}} 47 * Ocho47 * De estar relacionado el valor a un proveedor, en el [wiki:regente:manuales:prov_comp_resumen_cta resumen de cuenta] del proveedor va a figurar como deuda al mismo el monto del cheque y se podrá realizar una [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago orden de pago] al mismo: 48 48 {{{ 49 49 #!div style="text-align: left"